已申報(bào)卻顯示未申報(bào)?這次聊聊印花稅按季申報(bào)這件事
近期,在辦稅服務(wù)廳了解到許多按季申報(bào)印花稅的納稅人遇到這樣的問(wèn)題——印花稅明明已經(jīng)申報(bào)了,系統(tǒng)卻提示未申報(bào)!
細(xì)節(jié)做到位,申報(bào)so easy !下面一起來(lái)看看怎么解決這個(gè)問(wèn)題吧!
且在上述界面中的【稅款所屬期起】和【稅款所屬期止】中選擇正確的季度日期后,若下方無(wú)信息帶出,請(qǐng)您手動(dòng)添加。
手動(dòng)添加:在按期申報(bào)欄中,點(diǎn)擊【添加】,參照第二步中【稅(費(fèi))種認(rèn)定信息】增加相應(yīng)【稅目】欄,【應(yīng)納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期】選擇所屬期內(nèi)日期,【計(jì)稅金額或件數(shù)】按照實(shí)際情況錄入(舉例:若企業(yè)的印花稅為零申報(bào),【計(jì)稅金額或件數(shù)】欄錄入0)。
點(diǎn)擊下方【保存】,跳轉(zhuǎn)到印花稅稅源信息報(bào)告頁(yè)面。
4.在【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)】引導(dǎo)頁(yè),右上角【稅款屬期】選擇正確的所屬期,點(diǎn)擊左上角【下一步】按鈕。
特別提醒:按照季度申報(bào)印花稅的情形,一定要點(diǎn)開(kāi)下拉框選擇【1-3月份(1-1至3-31)】。這里一定要更改哦!
5.進(jìn)入最終的申報(bào)界面。核對(duì)信息,確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊左上角【申報(bào)】,跳轉(zhuǎn)到繳納稅款界面,按照提示繳納稅款,申報(bào)完成。
注意:若企業(yè)的印花稅為零申報(bào),則無(wú)需繳納稅款。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行信息核對(duì)!